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Fredy Andres Garcia

Auditoria, Riesgos y Control

Fredy Andres Garcia
Status profesional
Asalariado
Abierto a oportunidades
Sobre mi
Profesional de Auditoría Interna, Control Interno y Gestión de Riesgos altamente cualificado, con una probada trayectoria en la dirección de equipos, implementación de modelos de control, análisis e identificación de riesgos, y el levantamiento de matrices bajo normas locales e internacionales.

Experiencia sólida en la implementación y certificación de SOX en Colombia y otros países de Latinoamérica, así como en el aseguramiento del cumplimiento normativo internacional (COSO, MECI, NIAS, ISO) y local (Decretos, normas y leyes) en sectores como Salud y Manufactura

Demostrada habilidad en la gestión de stakeholders , implementación y mejora continua de procesos , y la toma de decisiones estratégicas basada en datos. Mi objetivo es aprovechar mi experiencia para impulsar iniciativas estratégicas y optimizar la eficiencia operativa.
CV creado en DoYouBuzz

Jefe Regional Auditoria Interna

Cemex Latam Holding
Enero 2017 a enero 2021
Contrato Indeterminado
Bogotá DC
Colombia
  • Asegurar la gestión efectiva de la Auditoría Interna de acuerdo con los estatutos y el Marco Internacional en actividades de control, identificación, riesgos y alineados a los objetivos estratégicos de la Organización.
  • Diseñar, evaluar y ejecutar las auditorías del Plan Anual en los paises de CEMEX LATAM (Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador).
  • Evaluar, diagnosticar y establecer el apego e implementación de los controles, grado de exposición y materialidad de riesgo claves para los procesos y sus áreas SIAR.
  • Asegurar el cumplimiento de la normativa SOX, mediante una adecuada evaluación del diseño y su implementación, garantizando la evaluación regular de controles.
  • Identificar, evaluar y desarrollar planes de investigación en auditorias especiales (denuncias) o forenses de acuerdo la línea ética.
  • *** Cumplir, validar y mantener la Certificación IIA de 2019 del área de Auditoria Interna.
    *** Evaluación del modelo de compras y Suministros de Cemex Global con Hallazgos materiales por uso inadecuado de Ordenes de compras.